你好,如果是專票,對方已經認證了,需要給對方的第二聯和第三聯。
老師,你好,我們是建筑單位,我們給甲方多開發票了,好幾個月了,現在要開紅票,需要對方提供什么給我們,才能開紅票嗎
老師,我們是一般納稅人,建筑單位,現在甲方分包一項工程給我們,是包工包料的工程,后來我們把工程全部分包出去給別人家單位做,現在甲方要我們開票,我們是開幾個點的發票呢
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢?
老師好,我們是工程單位,之前多開了發票給甲方,現在結算需要紅沖部分發票,開好的負數發票需要給甲方嗎,如果給,給那幾聯呢
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
是專票,對方已經認證了
你好,那就給對方的。