你好! 可以讓對方開紅字發票申請單,然后你們再根據紅字申請單開票。
老師你好,我們公司是購買方,對方開錯發票,但是我們已經認證了,現在開具了紅字發票申請單給了對方,那請問發票原件還需要給對方嗎?
老師,你好,我們是建筑單位,我們給甲方多開發票了,好幾個月了,現在要開紅票,需要對方提供什么給我們,才能開紅票嗎
老師,你好,我想問下我們之前給別人多開的發票,多開了,現在要開紅字發票,對方現在遲遲不給我們紅字申請單,我也沒法開紅票,我能自己開申請單,自己開紅票嗎
老師公司開給對方建筑工程發票上個月的,現在要沖紅,重新開,是不是要對方給給我們紅字信息表啊?我們才可以開紅字發票?
老師好,我們是工程單位,之前多開了發票給甲方,現在結算需要紅沖部分發票,開好的負數發票需要給甲方嗎,如果給,給那幾聯呢
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
必須要對方申請單我們才能開紅字嗎
你們也可以在開票系統申請開票的
一般情況下是對方給我們申請單,我們開紅票,是吧
是的,你的理解很對