你好! 需要全額沖紅,然后重新開金額正確的發(fā)票,
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對方開紅字發(fā)票呢
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
我們是銷售方開了一張發(fā)票發(fā)票,對方認(rèn)證了要他們開紅字信息表我們這邊在紅沖,那做賬的時(shí)候我們這邊需要附紅字信息表當(dāng)附件嗎
老師我們是購買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對方確認(rèn)后 由對方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對方把紅字發(fā)票給我們
我對于這道題的答案,我是有疑問的。麻煩問一下老師,這道題它的答案到底正確還是不正確。 就他跟我以往理解的答案是有沖突的,然后我又找了書看了一下,總感覺不太對。所以我想問一下。
企業(yè)在哪里為員工代繳個(gè)人收λ所得稅?
為什么學(xué)員在這里提問還要收費(fèi)?
老師公司要開倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,租賃的倉庫人家不開租賃費(fèi),公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個(gè)人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因?yàn)槭覂?nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時(shí)交的押金中扣掉這部分費(fèi)用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂, 進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
紅字發(fā)票需要給你們做賬的 借庫存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示)
好的,謝謝。對于進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做另外的處理嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么的
不用的,直接做上面的分錄即可。
好的,因?yàn)榭缒炅恕N乙詾槭强缭碌牟胖苯影凑丈鲜龇咒浱幚?
因?yàn)檫@個(gè)分錄不涉及損益類科目的,所以直接做就可以了,跨年也是沒有影響的
好的,謝謝。這樣做,相當(dāng)于往年發(fā)票抵扣申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額多余部分,直接在紅沖當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中抵減了是嗎
是的,你的理解很對
好的,謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝