你好! 屬于建筑服務,稅率是9%
老師,我們是一般納稅人,建筑單位,現在甲方分包一項工程給我們,是包工包料的工程,后來我們把工程全部分包出去給別人家單位做,現在甲方要我們開票,我們是開幾個點的發票呢
我們是建筑勞務公司,分包了甲方的門窗幕墻伸縮縫工程,人工和輔材,我們又把伸縮縫包給個人做,個人負責伸縮縫包工包料,我們開建筑工程服務發票給甲方,那么個人分包的這個伸縮縫部分應該開具什么內容發票給我們呢?
老師,我們是建筑小規模公司,從甲方接到勞務工程,我們公司直接把勞務工程分包給包工頭干,他給我們去稅務局開票,我們給甲方開票工程服務,這樣我該怎么做賬?如果按照一般建筑公司做賬,工程施工——材料,機械,人工都有,但是我們這個只有分包。
老師,總承包單位分包給我們的工程,合同約定包工包料,現在讓我們開一部分發票,這些開的發票總承包單位全部用于代支付發放農民工工資,我們開幾個點專票
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
這個不好開差額征收是吧
一般不差額計稅的,需要全額開票的
那我們分包出去的單位,他們應該怎么開票給我們呢
可以開專用發票給你們抵扣進項稅額的(建筑服務稅率9%)
那他們可不可開材料票和勞務費發票給我們呢,這樣好像不可以,他們只能開建筑服務9%的發票給我們
是的,可以開9%建筑服務發票。
那老師,假如甲方分包給我們的工程是100萬,我們分包出去合同價款是60萬,這樣我們公司是不是按40萬繳納企業所得稅?
你的理解很對,是的,思路是對的
老師,我們分包出去得公司開票給我們,開的是建筑服務,那我們入賬的時候掛什么科目呢
記入工程施工…建筑成本 或直接記入主營業務成本