你好,學員,稍等一下
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機,2019年9月有關經濟業務如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。要求:(1)當期銷項稅額(2)當期準予抵扣的進項稅額(3)應納增值稅
甲生產企業為增值稅一般納稅人。本年8月生產經營業務如下:(1)將成本為20萬元的自產空調用于本企業職工宿舍(2)購進生產用原材料取得的增值稅專用發票上注明增值稅共計8萬元(3)當月銷售A產品,收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具增值稅普通發票。支付運費不含稅10萬元,取得增值稅專用發票。(4)購進一批生產設備,取得增值稅專用發票,注明價款20萬元,增值稅3.2萬元(5)購進一批電風扇,作為發勵發給職工,取得的增值專用發票上注明的增值稅為3.2萬元。已知:成本利潤率10%,本月取得的合法票據均在本月認證并在本月抵扣。要求:(1)計算甲企業本月的增值稅銷項稅額(2)計算甲企業本月準予抵扣的增值稅進項稅額(3)計算甲企業本月的應納增值稅
五、綜合題1.某五金制造企業為增值稅一般納稅人,2019年9月,該企業取得的增值稅專用發票均符合規定,并已認證;購進和銷售產品適用的增值稅稅率均為13%。發生的有關經濟業務如下:(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。(2)接受其他企業投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售產品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。根據上述資料,依據稅法規定,計算該企業本期的銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉出和應納增值稅額。
5.某食品加工企業為增值稅一般納稅人,2020年10月發生以下業務 (1)將成本為600萬元的產品80%對外銷售,取得含稅價款1000萬元;另外20%的產 品作為股利發放給股東。 (2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明稅額51萬元。 (3)購進一輛小汽車作為銷售部門公用車,取得機動車銷售統一發票,發票上注 明稅額3.4萬元, (4)在某市購入3間房屋作為當地辦事處工作用房,取得增值稅專用發票,發票上 注明金額為450萬元,增值稅率10% (5)支付某廣告公司廣告設計費,取得該廣告公司開具的增值稅專用發票,發票 上注明金額為5萬元。 (6)上月購進的免稅農產品因保管不善發生霉爛,已知產品的賬面成本為1.15萬 元(含運費0.15萬元,運費取得的是增值稅專用發票),該批產品上月已申報抵扣進項 稅額。 已知:本月取得的相關票據均符含稅法規定并在本月認證抵扣。 根據上述材料,計稅下列問題 (1)該企業當月銷項稅額: (2)該企業業務(4)可抵扣的進項稅額: (3)該企業當月進項稅額轉出額; (4)該企業當月應繳納增值稅。
某企業為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業當月應繳納的增值稅? ?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢