你好,做紅字分錄沖減了。
我司去年計提了當年的殘疾人保障金,但今年免征,請問該如何處理?
老師好!去年的加工費多計提了,今年要怎么處理,如何做會計分錄
請問去年多計提的工會經費,今年應該怎么處理
老師 發現去年多計提了4500的工資,現在如何處理?
老師,去年折舊多提了,今年匯算應該如何處理?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
去年的,匯算調增了該如何做?
您好,你要做紅字沖減,匯算要看最終有沒有補稅或者退稅
補交了稅款
你好,補交 稅,就做對應補稅的分錄就行。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
匯算前 借:管理費用(紅字) 貸:應付工資(紅字)沖減了,那就不用調增了吧,現在是匯算后已調增了,沖了本年的了,也可以?
你好,是要調。借方是以前年度損益調整。
是只調交稅金額?還是要調多計提金額
你好,你如果多計提了,就要沖減多計提的。
上年多計提1萬,今年調增1萬,交稅500,該如何做分錄
你好,你多計提1萬,就紅字沖減1萬,然后交稅是交稅的分錄 這是2件事。具體分錄,要看你計提的時候如何做的分錄