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甲生產企業為增值稅一般納稅人。本年8月生產經營業務如下:(1)將成本為20萬元的自產空調用于本企業職工宿舍(2)購進生產用原材料取得的增值稅專用發票上注明增值稅共計8萬元(3)當月銷售A產品,收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具增值稅普通發票。支付運費不含稅10萬元,取得增值稅專用發票。(4)購進一批生產設備,取得增值稅專用發票,注明價款20萬元,增值稅3.2萬元(5)購進一批電風扇,作為發勵發給職工,取得的增值專用發票上注明的增值稅為3.2萬元。已知:成本利潤率10%,本月取得的合法票據均在本月認證并在本月抵扣。要求:(1)計算甲企業本月的增值稅銷項稅額(2)計算甲企業本月準予抵扣的增值稅進項稅額(3)計算甲企業本月的應納增值稅

2020-06-04 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-06-04 15:51

你好 (1)計算甲企業本月的增值稅銷項稅額=20*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13% 2)計算甲企業本月準予抵扣的增值稅進項稅額=8加上10*9%加上3.2 (3)計算甲企業本月的應納增值稅=銷項-進項=(20*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13%)-(8加上10*9%加上3.2)

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你好 (1)計算甲企業本月的增值稅銷項稅額=20*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13% 2)計算甲企業本月準予抵扣的增值稅進項稅額=8加上10*9%加上3.2 (3)計算甲企業本月的應納增值稅=銷項-進項=(20*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13%)-(8加上10*9%加上3.2)
2020-06-04
你好 1,2,3問該如何處理,特別是第(5)項? 1問——銷項稅額380*75%*13% 2問——銷項稅額15*(1加上10%)*13% 3問——銷項稅額(480加上120)/(1加上13%)*13% 5問——外購貨物用于職工福利 ,不得抵扣進項稅,所以不需要確認進項稅額
2020-06-15
(1)計算甲空調生產企業當月的增值稅銷項稅額。 380*0.75*0.13+15*1.1*0.13+600/1.13*0.13=108.22
2022-11-03
你好,需要計算,做好了發給你
2020-10-15
(1)計算甲企業本年7月的銷項稅額。 600*0.6*0.13+15*1.1*0.13+600/1.13*0.13=117.97
2022-07-04
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