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某企業為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業當月應繳納的增值稅? ?

2021-07-30 13:12
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齊紅老師

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2021-07-30 13:14

同學你好 進項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應納增值稅=銷項稅額減進項稅額減留抵稅額;

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同學你好 進項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應納增值稅=銷項稅額減進項稅額減留抵稅額;
2021-07-30
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2023-10-12
您好 請問您有什么疑問
2021-12-29
:計算該企業的銷項稅額(56.5/1.13%2B12)*13%=8.06、 可抵扣的進項稅2.6%2B2*9%=2.78 應納稅額8.06-2.78
2023-05-23
你好,你這邊需要計算什么呢
2022-09-14
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