你好,說實話,沒有完美的辦法。你要么就去補,要么你就先入賬,但是不能扣除,而且沒有代扣個稅,以后可能會被處罰。
老師,您好,我們有一家勞務公司,這個公司就是啥業務也沒有,光就是代開發票的,代開發票后我跟對方也把成本票要來了,現在牽扯報個稅,前幾次個稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現金取出來了做的工資表,就像現在這個月就沒啥業務,老師像這種的我個稅怎么申報合適呢。
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
我們公司稅務核實地址,我們公司地址一直工商和稅務都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒有變,現在原來租賃地址有新公司注冊了,稅務專管員讓我們提供租賃合同和發票,我們租的是個人的,一直是以現金支付的房租 ,對方不給代開發票 ,收的錢比較低,現在需要怎么辦,會不會讓我們開票補稅,怎么處理合適
老師 我在對以前年度的往來,發現我們公司以前年度收到的發票金額高于實際付款金額,暫未發現原因,現在也不跟那家供應商合作了,要怎么做賬務處理呢 ? 第二,還有單位是 付款金額大于開票金額,都是以前年度的 ,也不合作了,怎么做呢
由于老板需要開展新項目租用新場地,用他為法人的一家一般納稅人企業代為進行新場地投標,所以現在與對方簽訂合同,支付租金,接收發票的都是這家企業,這筆業務應該如何做賬或處理,收到的發票(專票)應該如何處理?這個項目跟公司從本質上沒有關系,只是借由了公司的名頭簽合同,交租金,相對應的也由公司接收發票,場地是新公司的,要單獨成立公司,但是由于新公司沒有資格參與投標,所以用了這家公司?,F在對方只認投標公司,所以只與這家公司簽合同。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
要說合適的方法就是去補。
補是補報工資嗎
你好,是的,補報個稅,
補報是不是發生在那個月就補在那個月 打個比方,比如發生在2023年5月,然后就這個所屬期內更正
你好,是的,規范的做法是這樣
稅務上會不會有風險,過了那么久了
你好,風險有,但是你是去更正。風險很小
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是剛才那個問題,補報是按工資薪金還是勞務報酬,按勞務報酬的話又沒有發票,而且時間那么久了,人家肯定也不愿意去開了的,匯算清繳調增又跨2.3年了,怎么處理比較合適
要么就承受風險,要么就補,沒有不擔風險,又不麻煩的處理方式了
好嘞,謝謝老師
你好,不用客氣的了。