你好,這個沒事的,就是計入固定資產才算對的
老師,我在稅法的企業所得稅里面看到這句話,那么,我這筆分錄是做錯了嗎?按照書上的理解,車輛購置稅應該計入所購置車輛的成本里面,而不是管理費用,對嗎? 分錄應該是, 借:固定資產——車輛 貸:應交稅費——應交車輛購置稅?
購買廣告車車輛購置稅我計入了銷售費用里面,沒有計入到固定資產,這個我需要在今年把車輛購置稅重新紅沖調整到固定資產里面嗎,還是就放入銷售費用一次性扣除呢,金額不大,5300多元車輛購置稅,車輛50000元。
老師我公司把不該入固定資產的車輛誤入在公司的固定資產并已經提取了折舊,現在要把這這車轉入到庫存商品,當時購車的車輛購置稅也放入到固定資產科目,現在要從固定資產轉到存貨,可是購置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產原值轉入到庫存商品科目嗎?請老師指點一下
老師好,我們以前會計車輛購置稅借營業稅金及附加,貸:銀行存款,就是沒通過應交稅費—車輛購置稅科目,也沒轉入固定資產,我現在要怎么處理呢?是不是調整科目,借:應交稅費—車輛購置稅,貸:營業稅金及附加,然后再借:固定資產,貸:應交稅費—車輛購置稅 ,這樣處理可以嗎?
老師好,我想問下,企業購買了輕卡車,交了車輛購置稅之外,除了做固定資產還要怎么處理啊老師,還有這個車購稅借方,要放到稅金及附加科目對不對,貸方做銀存扣款嗎老師?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
它不屬于其它稅吧
你好,它這個跟契稅一樣,要計入固定資產的價值
謝謝老師
你好,不用客氣的了。