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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2019年9月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項稅額已抵扣)。要求:(1)當(dāng)期銷項稅額(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額(3)應(yīng)納增值稅

2020-06-01 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-06-01 13:34

1,銷項稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進(jìn)項 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應(yīng)交增值稅 銷項-進(jìn)項

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1,銷項稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進(jìn)項 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應(yīng)交增值稅 銷項-進(jìn)項
2020-06-01
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-07
1.進(jìn)項 6.5 2.進(jìn)項 13 3.進(jìn)項 0.78 4.銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*13% 6.進(jìn)轉(zhuǎn)出 10*13%
2020-04-20
1.進(jìn)項 6.5 2.進(jìn)項 13 3.進(jìn)項 0.78 4.銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*13% 6.進(jìn)轉(zhuǎn)出 10*13%
2020-04-20
業(yè)務(wù)1進(jìn)項稅額是 6.5+0.18=6.68
2020-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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