同學,你好 這個不一致是正常的
你好 老師 就是出售固定資產,做固定資產清理,那么增值稅申報表上面的銷售收入就會與利潤表上的收入不一致,怎么處理?
銷售固定資產開票,增值稅納稅表中計入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計入收入科目。所得稅季報顯示收入和增值稅申報表數據不一致,怎么處理
固定資產處置時做固定資產清理,沒做收入,填申報表時報了收入,造成利潤表上的收入與增值稅報表上收入不一致,怎么處理
老師好,固定資產清理后,賬務處理結轉到營業外收入,并且進行增值稅申報繳納增值稅,企業所得稅申報表營業收入為零,這和增值稅申報表營業收入金額不一致,請問申報是否正確?
增值稅申報表和所得稅申報表收入不一致那比如出現固定資產清理這種兩個表收入不一致怎么辦
老師,餐飲行業是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票