您好,服務(wù)行業(yè)中廚師工資計(jì)入勞務(wù)成本是合理的,這本來(lái)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,我們要找原因是不是工資定得不合理,可以定一部分績(jī)效工資嘛,另外改善菜品定價(jià)、優(yōu)化食材采購(gòu)、提高生產(chǎn)效率、控制人工成本等方面入手,加強(qiáng)成本管理和控制,提升企業(yè)的盈利能力。如果企業(yè)處于特殊時(shí)期,如開(kāi)業(yè)初期或市場(chǎng)環(huán)境異常等,成本倒掛情況只是暫時(shí)的,也應(yīng)按照實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn),在財(cái)務(wù)分析中對(duì)特殊情況進(jìn)行說(shuō)明和解釋。
老師,影視公司沒(méi)有收入人工成本計(jì)入了勞務(wù)成本里面,那要是后期一直沒(méi)有收入,這部分勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
我們是建筑勞務(wù)分包公司沒(méi)有收入,計(jì)提的工資計(jì)入勞務(wù)成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下我們服務(wù)行業(yè),一般就是收入,然后成本就是工資和一般的一些費(fèi)用支出,我平常都把工資和費(fèi)用都記到費(fèi)用里,期末結(jié)轉(zhuǎn)也只有費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有成本如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),也沒(méi)有把工資做到勞務(wù)成本里去,這樣行嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們是技術(shù)服務(wù)業(yè)公司,我們的期末成本結(jié)轉(zhuǎn)有哪些呢?我是做了勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),把技術(shù)服務(wù)人員的相關(guān)費(fèi)用劃入勞務(wù)成本里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那有的公司我看有銷(xiāo)售成本的結(jié)轉(zhuǎn),那我是不是得把公司業(yè)務(wù)員的相關(guān)工資費(fèi)用計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用然后期末進(jìn)行銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)???
老師,收到的租賃服務(wù)發(fā)票直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。期末結(jié)轉(zhuǎn)成本可以有余額嗎?如果全部結(jié)轉(zhuǎn),則主營(yíng)成本大于銷(xiāo)項(xiàng)金額 。
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?