同學你好 這個就是主營業務成本和其他業務成本 然后結轉損益
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
請問一下我們服務行業,一般就是收入,然后成本就是工資和一般的一些費用支出,我平常都把工資和費用都記到費用里,期末結轉也只有費用結轉,沒有成本如主營業務成本的結轉,也沒有把工資做到勞務成本里去,這樣行嗎?
老師,你好,請問我們是技術服務業公司,我們的期末成本結轉有哪些呢?我是做了勞務成本的結轉,把技術服務人員的相關費用劃入勞務成本里進行結轉到主營業務成本,那有的公司我看有銷售成本的結轉,那我是不是得把公司業務員的相關工資費用計入銷售費用然后期末進行銷售成本結轉???
公司是技術服務技術開發類企業,有一項跨度為期1年的測試服務性的收入,在歸集成本的時候,是在“勞務成本”還是“生產成本”下歸集設備的折舊和人員工資等?月末能否結轉進“合同履約成本”,等收入確認時再由合同履約成本結轉為主營業務成本?
公司是技術服務技術開發類企業,有一項跨度為期1年的測試服務性的收入,在歸集成本的時候,是在“勞務成本”還是“生產成本”下歸集設備的折舊和人員工資等?月末能否結轉進“合同履約成本”,等收入確認時再由合同履約成本結轉為主營業務成本?
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
這個什么意思呢?我是不是技術服務人員的各項費用和銷售人員的都要結轉?
銷售人員的工資社保其他費用我該怎么結轉呢
銷售人員的相關費用需要結轉到其他業務成本嗎?
對的 銷售費用要結轉損益的
我知道銷售費用最終可以結轉到損益,但是就是意思我們的銷售人員就直接入費用不結轉到銷售成本的是吧
同學你好 對的 直接計入費用就行
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝