你好,你確認收入的分錄是沒有問題的,確認成本,可以直接用,借:主營業務成本-服務費800 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ;付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
我們單位的員工崗位外包出去,但是整個業務流視為項目外包,開技術服務費發票。這個確認收入的時候,需要結轉成本嗎?這些員工的薪資分兩半發的,一半做薪資,一半通過個體工商戶形式發給他們,他們給我們開技術服務費的發票。怎么結轉成本
建筑行業,開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結轉時借主營業務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結轉主營業務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結轉到主營業務成本里嗎?
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發票時,借:工程施工-人工費/材料/機械 貸:應付賬款 結轉工程施工: 借:主營業務成本 貸:工程施工-人工費/材料/機械 開具發票確認收入時:借:應收賬款 貸:應交稅費-銷項 +工程結算 借:主營業務成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業務收入 借:主營業務收入 貸:工程結算 這樣的話,借方有兩筆主營業務成本,貸方有兩筆工程結算 是不是導致成本增加或者科目重復
老師我們是提供技術服務的,成本也都是技術人員,這個月沒開票沒有確人收入,計入人員工資計入那個科目合適,以后開票時候在結轉到主營業務成本里
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
那我收到這張技術服務發票如何入賬呢,才更準確呢?難道還要入庫?還是借:技術服務費 貸:銀行存款?就不知道用什么科目更準確。有點暈
可以直接入成本,我上面寫了,可能你沒看到,借:主營業務成本-服務費800 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 。如果你們使用工程施工對項目進行核算的話,可以先在工程施工進行歸集。借:工程施工 、 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款。
老師,你看我可以這么理解嗎!借:工程施工—技術服務費 800 進項稅額 :480 貸:銀行存款 然后結轉成本時就:借:主營主業務成本—技術服務費 800 貸:工程施工——技術服務費 800,是這個意思嗎?關鍵還有一個問題,這個技術服務是帶委托研發的一個性質,但我們這個公司目前 定性還不是軟件研發公司,那這個800*80%*75%這個能夠加計扣除嗎?所有有這樣一個問題存在。
你們的項目立項了嗎,一般來說研發項目立項前的費用支出是不能加計扣除的。上面的分錄是正確的。
其實這個是總公司給我們公司開具的發票,總公司有立項,但我們這個公司是沒有立項的,那請問我們公司并沒有研發人員,可以立項嗎?
這不是你們工程項目的成本嗎,你說的工程是就是研發嗎,你們委托研發也是要立項的,立項是公司內部的立項,但是有立項的相關資料。
好的,謝謝老師,這個我還得研究下,怎么開才好!
不客氣的,祝工作順利!