你好 可以先暫估的 可以
建筑行業(yè),開(kāi)票確認(rèn)收入 借銀行存款(應(yīng)收賬款)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 發(fā)生成本時(shí) 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問(wèn)題是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)的工程施工項(xiàng)目金額必須是開(kāi)票對(duì)應(yīng)的建筑項(xiàng)目金額對(duì)吧?如果當(dāng)月收入開(kāi)票項(xiàng)目與工程施工項(xiàng)目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開(kāi)票項(xiàng)目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?
1.開(kāi)具發(fā)票時(shí):借應(yīng)收賬款/銀行存款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)。 2.項(xiàng)目工資計(jì)提工資時(shí):借工程施工-人工費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 3.收到材料發(fā)票時(shí):借工程施工-材料費(fèi),貸銀行存款/應(yīng)付賬款。 4.確認(rèn)某項(xiàng)目成本毛利時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(‘’工程施工-人工費(fèi)+工程施工-材料費(fèi)+工程施工-其他費(fèi)用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算金額) 5.工程施工(所有二級(jí)科目金額)和工程結(jié)算金額沖抵,具體依照那個(gè)科目金額?是兩個(gè)金額分別是一致的?←工程完工時(shí)相當(dāng)于不做了就互沖?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開(kāi)出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤(rùn) 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開(kāi)出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤(rùn) 貸 工程結(jié)算
老師 工程施工的會(huì)計(jì)科目可以這樣做嗎? 發(fā)生成本時(shí) 借:工程施工- XX項(xiàng)目 貸:原材料/庫(kù)存商品/應(yīng)付職工薪酬 開(kāi)出發(fā)票做收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸: 工程施工
老師,我代開(kāi)個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開(kāi)具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷(xiāo)項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅