3月份的這筆賬我要把這個(gè)發(fā)票入賬的。
老師,請(qǐng)問下,供應(yīng)商上月開給我們的發(fā)票,我們已做賬未勾選未抵扣,先對(duì)方要開紅字發(fā)票,我們需要把發(fā)票退回去嗎?
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開具錯(cuò)誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對(duì)方,對(duì)方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請(qǐng)問我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫嗎?
老師,我問下,我們8月份有張發(fā)票紅沖了,但是8月份已經(jīng)做了退稅申報(bào),所以在審核中失敗,9月份這家開了正確的發(fā)票過來,我在10月份將這張正確的發(fā)票做了退稅勾選,昨天我將8月份退稅申報(bào)的審核失敗的這筆數(shù)據(jù)撤銷了,點(diǎn)了申報(bào),然后去做正確的申報(bào),發(fā)現(xiàn)智能比對(duì)不了這張正確的發(fā)票信息,我就問,之前我撤銷了錯(cuò)誤的申報(bào),是不是還要去做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,把這張錯(cuò)誤的發(fā)票退回呢?因該如何做呢?
外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項(xiàng)開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項(xiàng)票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
老師,請(qǐng)問我3月開錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒有作廢,現(xiàn)在4月7號(hào)今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說4月紅沖了 就沒有這種發(fā)票的稅了呢
老師好,24年12月少計(jì)提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項(xiàng)普票,兩百多塊錢,當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用,對(duì)方單位涉嫌開票異常,我們?cè)谶@次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對(duì)嗎?
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷完
老師就是視頻號(hào)上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號(hào)平臺(tái)還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號(hào)小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒有幾筆賬
3月要入賬,然后4月再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是嗎
我是想問問5月我申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表時(shí),這筆紅沖的發(fā)票會(huì)提現(xiàn)出來嗎
第1個(gè)問題是的 紅沖的發(fā)票咱是做負(fù)數(shù)處理,原來要是勾選抵扣現(xiàn)在就轉(zhuǎn)出來就這個(gè)意思。
我是想問問下個(gè)月申報(bào)4月增值稅,退稅這筆會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好是的,退稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。