報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開(kāi)出這張正數(shù)發(fā)票的稅
老師我7月份多開(kāi)了一張專票,這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢。那我這隔月了是不是要開(kāi)一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師您好,我2月開(kāi)了一張發(fā)票,3月做了紅沖的賬務(wù),但是實(shí)際上我是今天才沖紅的,在金稅盤(pán)中,這種的我能不能把發(fā)票放到3月的賬中,我3月還沒(méi)有結(jié)賬呢
老師,3月份開(kāi)了一張1%普票,4月份變成一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)票這張發(fā)票備注寫(xiě)錯(cuò)了,我現(xiàn)在紅沖還能開(kāi)1%的發(fā)票嗎
老師,我是一般納稅人,我3月份開(kāi)了一張專票,忘記作廢了,現(xiàn)在4月報(bào)稅我怎么報(bào)?還能0申報(bào)嗎?我4月份這張票要紅沖掉的。
收到一筆這個(gè)款,怎么記賬?
匯算清繳費(fèi)用有變動(dòng)需要做分錄調(diào)整嗎
老師,這幾個(gè)調(diào)整項(xiàng)目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務(wù),屬于建筑服務(wù),客戶分散全國(guó)都有,這個(gè)怎么來(lái)預(yù)繳,一個(gè)月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風(fēng)管機(jī)銷(xiāo)售的,日常銷(xiāo)售這些商品時(shí)會(huì)贈(zèng)送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時(shí)都是有采購(gòu)發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣(mài)貨贈(zèng)送的小配件怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)2025年還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)免稅嗎
如果留抵過(guò)大了,怎么處理,說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出
這個(gè)題目的分錄能幫我寫(xiě)下完整版嗎
請(qǐng)問(wèn)公司支付的個(gè)稅應(yīng)該在現(xiàn)金流量表中計(jì)入支付相關(guān)稅費(fèi)還是支付給職工的現(xiàn)金
嗯嗯,我們是小微企業(yè),開(kāi)的這張是五萬(wàn),可以免交增值稅,企業(yè)所得稅的,暫時(shí)不預(yù)繳可以嗎,因?yàn)槠綍r(shí)開(kāi)的少,我怕下個(gè)月補(bǔ)不回來(lái),而且也麻煩,因?yàn)槠綍r(shí)我們都虧損沒(méi)有怎么交企業(yè)所得稅過(guò),才成立一年公司
開(kāi)錯(cuò)了,可以紅沖后申請(qǐng)退稅