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有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀

2025-05-07 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-07 08:23

你好,這個不需要單獨做分錄。 只看匯算最終是要補稅還是退稅就做對應的憑證就行了

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快賬用戶7836 追問 2025-05-07 09:25

應納稅所得額是0,是不是不用賬務處理了?

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:25

你好,是的,不用另外做了。come

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相關問題討論
你好,這個不需要單獨做分錄。 只看匯算最終是要補稅還是退稅就做對應的憑證就行了
2025-05-07
你好,賬務處理要做以前年度損益調整處理,追補至19年進行稅前扣除處理。調整19年申報表,去修改當年所得稅申報表。19年調增,21年匯算時調減
2021-03-24
同學你好 1.對的 2.可以在今年調整的 4.直接21年調整就行了
2021-03-24
同學你好 對的 2.這樣就行了
2021-02-22
你好;? 走以前年度損益調整紅沖的; 因為跨年了 。2? ? ?如果是 匯算之前的業務紅沖; 那么就得 在年報報這筆數據的; 要改22年的數據的; 沒有專門的政策的??
2023-02-27
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