八月份的這個發票已經紅沖了,你不需要再退回 都已經操作完了
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當月申請撤銷了,當月又開了一張正確的紅字信息表。但是現在是3月份我要報2月份的稅發現電子稅務局上面的進賬轉出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經更新了。
請問老師,今天是本月報稅的最后一天,我申報了出口退稅,數據自檢通過了,申報后在審核階段,然后發現有一張進項票金額填錯了,然后我提交了企業撤回申請,顯示一直在審核中,請問這種情況下,我能否撤銷前面的退稅申報,重新修改進項數據再生成申報呢?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進項發票,還未做退稅,9月份發現其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發票,進做勾選確認, 現在準備做退稅,發現已之前已做勾選確認的發票電子稅務平臺已查詢不到信息,現在問,我要去做退稅申報了,如何處理之前紅沖的發票
老師,我問下,之前我去電子稅務平臺去做退稅進項發票退回,做到提交這一步,然后申報不了,如何將提交撤銷呢還是不用處理?因昨天問過你了,說不用做回退,直接去認證新開的發票,下月做退稅申報,那我
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我昨天去看了8月份這單已經紅沖的并已正式申報的審核結果未通過,經指導讓我撤銷數據再遞交申報,做完這些我再去做正常申報,報關單進行智能逐項配單時,發現1/找不到我10月30號剛做退稅勾選的那張重開的正確的發票。 2/還有就是8月份有一單退稅是申報審核失敗,昨天我做了撤銷數據,后點申報,這個數據就沒有了,但我今天想去重新申報,點智能配單,卻沒有這項出口報關信息跳出來,是怎么回事
第一個他已經開了負數發票,在你的出口退稅系統里面就不顯示了 你在原撤回的信息里面找下
撤回之后你再重新修改再提交就行。
1/問了相關老師,說10月30號剛做退稅勾選的要等數據上傳,最多等三個月才會有信息2/就是原撤銷審核未通過的數據,現在再進去報關單信息有了,點配單就是找不到對應的進項發票,到退稅進稅明細里去看這張發票有的,二個點的其中一點是紅色的未使用狀態,現在就是在出口退稅申報進行智能配單時找不到這個進項發票,該怎么弄
你好,你說的找不到這個進項發票,是新的進項發票嗎?那你退稅勾選了嗎?
不是,是指8月份做了正式申報,退稅審核未通過,我按指導撤銷了數據,又遞交了數據,同時在進項明細發票里刪除了這張發票記錄,做好這些我又去申報配單,報關單信息有了,點配單找不到這張進項發票了,去出口進項明細里查詢這張發票狀態是正常未使用狀態
那不太清楚,你問你稅務局那邊的。