你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
幾個月前別的單位開給我公司的進項發票有誤,發票已退回對方紅沖,這個月認證勾選的時候沒仔細看,把之前已紅沖過的進項發票勾選認證了,也搞不明白為啥已經紅沖了的發票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉出,請問現在賬務該如何處理
老師,收到當月開具的出口退稅進貨發票并確認勾選了,出口退稅申報發現對方單位開錯,對方當月已開具紅字發票,納稅申報要做進項稅轉出嗎?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發票,10月開發票開錯了然后在12月紅沖重開了,現在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
外貿企業,2月份收到的進項發票,發票已做退稅勾選確認,發票已認證已稽核,現在發現發票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
現在小微企業利潤季度總額35萬,應該按5%交納企業所得稅嗎?然后我的按這個計算應納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發票勾選認證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發票過來,請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦?新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發票都做了退稅勾選確認,什么時候退稅系統里才有相關信息?
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
對的老師,現在去查查不到了
你好,你在電子稅務局里面申請退回了嗎?
其他人弄的,我只看到資料,需要退回什么
要把這個退稅勾選退回來,把這個發票給人家。
在稅務局里面申請退回。
如何操作
首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上 最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示,將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了
我進這個系統了,但是他自動跳出輸報關批次數據等,但是我們還未做退稅申報,怎么填寫
你看下必須填寫的吧,不填寫能保存吧
老師,假如這一步做完,新發票做退稅勾選,后面申請退稅的具體歩驟是怎么樣的
你好,把這個發票退回去,對方紅沖,然后你再重新退稅,勾選再繼續退稅就可以的。
對方已紅沖,并己開具了新的發票,現在新的發票還未認證,
對方紅沖這個進項退稅勾選擇,你當時怎么操作的?你選擇已勾選嗎?
老師我問這些進項發票退稅勾選全部弄好后,退稅申報流程是怎么樣的,是進電子退稅去做還是電子口岸去做
到電子稅務局里面申請退稅。
是之前財務做的,說8月份已確認全部勾選,之后發生紅沖發票了,在9月對方才開新的發票未做勾選,上述都未做退稅申報,現在該怎么辦?我在看他8月己做退稅勾選的記錄查不到了,另外8月,9月增值稅報表也未做體現
新來的發票退稅勾選 然后你次月申報增值稅,申報出口退稅就可以的。
新來的發票是9月開具的,我現去認證,之前紅沖的就不管了是嗎,然后11月份做出口退稅申報,是嗎,這個是放在哪里填寫
好,紅沖的,他在幾月份紅沖的,如果是之前月份的,你沒有接手之前的不用動。