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幾個月前別的單位開給我公司的進項發票有誤,發票已退回對方紅沖,這個月認證勾選的時候沒仔細看,把之前已紅沖過的進項發票勾選認證了,也搞不明白為啥已經紅沖了的發票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉出,請問現在賬務該如何處理

2021-07-11 11:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 12:21

您好 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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2021-07-11
你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
2023-10-25
同學你好,勾選錯誤已經認證的發票做進項轉出處理。申報時附表有一欄紅沖一欄轉出。如果此方法你比對不通過申報不了,就只能寫說明去前臺申報。賬務處理就是上月正常做進項,本月紅沖做一筆負數,在做一筆藍字發票正數,這樣查賬清晰
2022-03-22
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。 然后重新開
2023-06-22
同學您好,借:庫存商品/原材料/在建工程/管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出), 借:應交稅費-進項稅 貸:庫存商品/原材料/在建工程/管理費用
2024-01-13
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