贈(zèng)品怎么給你們開(kāi)發(fā)票? 不考慮發(fā)票的借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是新成立的商貿(mào)企業(yè),廠家給我們一批贈(zèng)品,沒(méi)有發(fā)票,我們要怎么入賬?現(xiàn)在贈(zèng)品正常銷(xiāo)售給客戶(hù),客戶(hù)索要發(fā)票,我們應(yīng)該怎么合理開(kāi)票呢?沒(méi)有入庫(kù)發(fā)票可以正常開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該怎么操作呢?麻煩老師詳細(xì)解答下。
老師好,我剛來(lái)這個(gè)公司上班,公司是飼料加工廠,平時(shí)都是客戶(hù)把原材料發(fā)到我們公司,我們負(fù)責(zé)加工,然后加工好,代客戶(hù)發(fā)給他的客戶(hù),然后他再給我們結(jié)加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄,完工產(chǎn)品入庫(kù)怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶(hù)怎么做?客戶(hù)給我們結(jié)加工費(fèi)怎么做?我們水電費(fèi),員工工資,包裝費(fèi),運(yùn)費(fèi),麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,現(xiàn)給贈(zèng)送客戶(hù)一批贈(zèng)品,客戶(hù)要求開(kāi)具專(zhuān)票,產(chǎn)品單價(jià)開(kāi)0.01元,產(chǎn)品的進(jìn)貨成本是10元錢(qián)。請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么做賬?憑證摘要怎么寫(xiě)呢?麻煩老師說(shuō)下具體分錄,謝謝。
我們是銷(xiāo)售白酒的公司,有品鑒會(huì)的,白酒廠會(huì)給我們一定的補(bǔ)貼,這個(gè)可以沖銷(xiāo)我的費(fèi)用,有的是還給我們提前給客戶(hù)的陳列酒還有贈(zèng)酒,這個(gè)給客戶(hù)的陳列的產(chǎn)品還有贈(zèng)酒怎么錄賬呢
老師你好 我們是家居公司沒(méi)有庫(kù)存商品 客戶(hù)要定制衣帽間 我們發(fā)給工廠 工廠做好就直接運(yùn)送到客戶(hù)那邊安裝了 那這個(gè)支付給工廠的錢(qián)要怎么做賬 成本要怎么核算呢 謝謝
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,您好,杠桿租賃出租人的設(shè)備是從資金出借人那里購(gòu)買(mǎi)的么?
電子版填制資產(chǎn)負(fù)債表的依據(jù)是看哪
老師,一般納稅人,增值稅會(huì)計(jì)分錄。稅務(wù)勾選的怎么做?勾選未抵扣完剩下的怎么做?未勾選的怎么做
老師,員工已經(jīng)在個(gè)稅APP填了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,公司申報(bào)時(shí)如何在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)導(dǎo)入呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,匯算清繳前可以帳調(diào)下嗎?調(diào)帳后匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一樣,可以嗎
老師好,小規(guī)模納稅人,在一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)那里購(gòu)入環(huán)保材料2萬(wàn)多元,用公賬付的款(已經(jīng)體現(xiàn)在了銀行對(duì)賬單上),現(xiàn)在是這個(gè)體戶(hù)肯定不開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做分錄呢?如果掛在往來(lái)上面,那么會(huì)一直掛著
請(qǐng)問(wèn)定期定額個(gè)體戶(hù),沒(méi)有做賬的,現(xiàn)在要買(mǎi)一個(gè)社保,是不是就申報(bào)工資個(gè)稅了?也要做賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下公司名下的車(chē)怎樣可以轉(zhuǎn)到個(gè)人,
老師好,因公司資金緊張,本想24年員工提成在匯算清繳時(shí)付的,因沒(méi)錢(qián),匯算清繳時(shí)調(diào)增了24年度員工績(jī)效工資50萬(wàn),那賬面上24年計(jì)提員工績(jī)效工資50萬(wàn)要怎么處理呀
廠家不開(kāi)發(fā)票計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那我們又把贈(zèng)品給客戶(hù)了怎么做賬呢?
這個(gè)是銷(xiāo)售給他的嗎?借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
如果廠家給開(kāi)發(fā)票又怎么處理呢?
不是銷(xiāo)售給客戶(hù)的,是贈(zèng)送的
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外收入 你們送出去你在發(fā)票里面開(kāi)折扣,按照折扣之后再來(lái)確認(rèn)收入
是我們贈(zèng)送給客戶(hù),廠家再補(bǔ)給我們
別人給你開(kāi)發(fā)票,如果你是一般納稅人,對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票,借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng), 貸營(yíng)業(yè)外收入, 你送出去,然后開(kāi)折扣。比如你送出去100,銷(xiāo)售給他200,那開(kāi)300的發(fā)票,然后再開(kāi)100的折扣,直接按照200確認(rèn)收入。
如果你發(fā)票里面不體現(xiàn),你再贈(zèng)送出去。借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 視同銷(xiāo)售。