同學您好,您這種情況收到原材料不需要在您的賬上體現,因為這不是屬于您公司的資產,您可以單獨弄個備查帳登記,您的生產成本就是您在加工過程中發的人工費,輔助的材料費,還有水電費等 借生產成本--工資貸應付職工薪酬,借生產成本-輔材貸原材料等,借制造費用--水電費貸銀行存款等,制造費用月末分配到生產成本,借生產成本--費用貸制造費用--水電費等,完工產品結轉,借庫存商品貸生產成本--輔料、工資、費用等 包裝費和運費可以計入銷售費用里面,借銷售費用--包裝費、運費貸銀行存款
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發到我們公司,我們負責加工,然后加工好,代客戶發給他的客戶,然后他再給我們結加工費,請問老師我的賬務應該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領料加工生產怎樣做會計分錄,完工產品入庫怎么做?然后把完工產品發給客戶怎么做?客戶給我們結加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
我們是化妝品公司,購買包材直接由包材供應商送到加工廠,原料等都由加工廠提供,做出產品后直接幫我們公司代發到我們客戶,我們公司跟加工廠是月結,請問怎么做賬?麻煩從購買包材開始的詳細分錄,謝謝!
老師,我們公司是做軟件技術的,就是原料是芯片,然后我們軟件部門加功能進去作出一個樣品給客戶看,客戶覺得可以我們委托工廠幫我們加工,這個賬務要怎么處理,麻煩列一出來
因為前段時間鬧洪水,有個客戶在我們廠里用機器加工產品,用了電費23490,用了我們原材60593,然后我們也用了他們拉來的原料55469,最后他們給我們一筆互結減完的款28614,這筆錢怎么入賬,分錄怎么做
老師你好,我們公司給別人代加工零件,但是我們把客戶的材料直接轉給另一家公司加工,另一家公司給我們開的加工費我們應該怎么入賬,怎么結轉成本,會計分錄是怎樣做?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?