你好? 主材是? 你公司來出 還是? 加工廠那邊出。 因為這個涉及分錄的處理??
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發到我們公司,我們負責加工,然后加工好,代客戶發給他的客戶,然后他再給我們結加工費,請問老師我的賬務應該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領料加工生產怎樣做會計分錄,完工產品入庫怎么做?然后把完工產品發給客戶怎么做?客戶給我們結加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
我們公司是從其他地方購買的綠茶,紅茶然后精加工就是包裝成我們公司的茶葉 怎么做賬呢?公司經營內容是預包裝食品,沒有加工項目,請問老師,這個我能直接進費用,不用做原材料,等結轉成本么
我們是化妝品公司,購買包材直接由包材供應商送到加工廠,原料等都由加工廠提供,做出產品后直接幫我們公司代發到我們客戶,我們公司跟加工廠是月結,請問怎么做賬?麻煩從購買包材開始的詳細分錄,謝謝!
#提問#老師代加工不需要開票嗎?那雙方分別怎么走賬做賬?我們公司目前都是買了原材料直接送到代加工廠那里,他們產出來成品再送到我們廠,怎么處理簡單?老師及雙方怎么做賬具體分錄寫一下
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我們只出包材,其他全部都由加工廠出,主材料是加工廠
?你好? 那 對方是主料 。? ?實際就是對方給你們銷售了 ; 你們自己? ? 買來包材做 :借? ?周轉材料-包裝物? 貸銀行存款。? ? 發給? 廠家:借? ? ?生產成本 貸 周轉材料-包裝物
包材供應商直接發給加工廠的,我們是沒有倉庫的
你好? ? ? ? ? 意思買來直接給廠家那邊加工的; 那你就同時做賬 就兩筆分錄一起做賬? ?買來包材做 :借? ?周轉材料-包裝物? 貸銀行存款。? ? 等著領用計入??借? ? ?生產成本 貸 周轉材料-包裝物? ; 到時拿回來銷售后? 在做? ?結轉借主營業務成本貸生產成本??
購買包材去加工可以直接借:主營業務成本 貸:銀行存款嗎?
? ? 因為你現在還沒有銷售出去 ; 先不做這個哈? ;? ? ? ? ? 先不確定成本。 取得收入了才做 成本處理??
好的,加工廠產品完工后幫我們直接發給客戶,不是一整批發的,是零售一樣發的,然后我們根據銷售單跟加工廠月結,分錄是不是:月結付加工廠借:庫存商品 貸:銀行存款;銷售給客戶:借:應收賬款 貸:銀主營業務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款;借:主營業務成本 貸:庫存商品 ;最后再借:主營業務成本 貸:生產成本
你好? ? 是的。就這樣來掛。? 走生產成本過渡下。 不然 你這個科目不好處理??
好的,謝謝您
沒事的;希望能幫到你??