沒事的,確定今年要支付都可以稅前扣除的
老師好,想問一下,本公司去年虧損,因去年年終績效獎金計提多16萬,在今年做匯算清繳進已做調增,那賬面上的16萬是不是做借:利潤分配-末分配利潤 -16萬,貸:應付職工薪酬-年終獎金-16萬
老師,想問一下就是22年有36000元員工工資在22年年底賬上沒計提,但是申報個稅了,23年5月匯算清繳的時候這塊就沒調增,因為在5月之前把這塊工資發下去了,但是22年年度報表也加上了這36000的費用,22年沒法反結賬了,這樣我在23年怎么做賬呢,23年的匯算清繳有影響?
老師你好,想問匯算清繳“職工薪酬支出及納稅調整明細表”中的 工資薪金支出,假如我公司2024年實發工資是100元(含23年12月的工資,不含24年12月份工資),2024年計提的1-12月份的要發放到員工手上的工資是150元(不含社保公積金等),那第一列的“賬載金額”,第二列的“實際發生額”以及第五列的“稅收金額”要怎么填?
老師好,請問:我是建筑勞務公司,2024年計提的工資有90萬元沒有結轉到成本(是因為還有些發票沒開沒確定收入),工資還有90萬都沒發放,請問現在做2024年的企業所得稅匯算清繳,那個職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填呀?(說明,本公司24年收入只有1.3萬,計提工資94萬,其中管理人員工資2.7萬,工人工資91.3萬,結轉了1.3萬(已發)的主營業務成本,剩90萬未結轉、未發放)
老師 請問24年9月10月計提的4萬工資到現在一直沒有發,在做匯算清繳的時候調增以后,要怎么做賬務處理啊?還有如果后期發放了要怎么做賬務處理啊?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
按老師意思,就不用管賬面計提的24年員工績效工資
意思是可以稅前扣除,不需要納稅調增。要保證匯算前先申報了個稅