同學你好 報稅的時候按照紅沖的報
老師您好,我司是外貿企業,最近在做一筆出口退稅的業務,進項發票已經勾選退稅確認了,但是現在顯示報關單名稱和發票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發票可以讓供應商紅沖重新開具嘛
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發現發票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發票重開。這個發票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師您好,我是外貿出口企業,有張退稅的進項發票退稅科那說開的不對,讓把發票退回從新開,這張進項發票已經紅沖了,后來退稅科又把錯誤發票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發票我已經勾選退稅認證了,報稅的時候如何申報
老師,我問下,我們8月份有張發票紅沖了,但是8月份已經做了退稅申報,所以在審核中失敗,9月份這家開了正確的發票過來,我在10月份將這張正確的發票做了退稅勾選,昨天我將8月份退稅申報的審核失敗的這筆數據撤銷了,點了申報,然后去做正確的申報,發現智能比對不了這張正確的發票信息,我就問,之前我撤銷了錯誤的申報,是不是還要去做進項發票回退,把這張錯誤的發票退回呢?因該如何做呢?
外貿出口的,供貨商6月進項開票內容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發票(本應該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
報到哪個表里啊?
就是增值稅申報表里當時填寫的哪個藍字現在就對應負數填寫
那老師 那張發票已經紅沖了 退稅流程又通過了 有問題嗎
你退稅的錢需要退還給稅局
那我們再用正確的從新退稅嗎
對的 用正確的重新申請
好的 謝謝您
滿意請給五星好評,謝謝