你好,需要你單位開紅字信息表,你選擇紅字信息表的時候選擇未抵扣。
你好 我們是外貿公司 1月收到發票也勾選確認 3月做退稅時發現發票名稱不對 現已重新開票 也開紅票沖 請問 紅票要勾選確認嗎 還有 增值稅申報時要怎么做
各位老師請教下 我這邊有一單報關單 和進項票的貨品名稱對不上,進項票是在5月所屬期退稅勾選了,我需要把這份進項票退回去重開要怎么操作呢? 還有就是增值稅報表也需要怎么修改嗎?
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發現發票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發票重開。這個發票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師你好,10月底收到一張專用發票,并當時勾選了退稅勾選,現在11月初發現那張發票的銷售方開戶行及賬號信息不全,需要退回去重開,請問怎么開紅字信息發票?以及已經勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當時我公司退回要求重新開具了普票,對方當月未把專票作廢,那么我在增值稅進項勾選的時候這張發票仍然在系統里面,那我在操作勾選統計的時候是不是就不在該張發票上面打勾就行了?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
對方給你開紅字,發票重新開。
好的,謝謝老師。那在申報系統需要撤回進貨信息表嗎?
你好不需要撤回你們單位不需要申報這個。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。