你好,對方沒有給你開紅字發票吧?
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發票給購買方,在11月發現有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發票信息表并開具紅字發票給購買方,本月購買方需要網上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師你好 我們有兩張增值稅發票 在去年12月和今年2月已分別進行了退稅勾選和確認勾選,現在發票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發現發票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發票重開。這個發票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
老師你好,10月底收到一張專用發票,并當時勾選了退稅勾選,現在11月初發現那張發票的銷售方開戶行及賬號信息不全,需要退回去重開,請問怎么開紅字信息發票?以及已經勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
是的,暫時還沒開。
現在把你的紅字信息表撤銷了。問一下稅務局那邊能給你把退稅勾選選擇抵扣勾選吧。
老師你好,我這邊也還沒開紅字信息表。
那你問一下你稅務局那邊現在還能給你修改吧。
是讓稅務局將退稅勾選改成抵扣勾選是嗎? 然后改好后,我這邊再開紅字信息表給銷售方,對方根據紅字信息表再開一個正確的發票給我們是這樣的一個流程嗎?
對的是的,你這個發票就需要抵扣做到35欄里面,因為你開了紅字信息表之后,他會要求你們進項轉出。
稅務局那邊已經撤回了,但是我在發票勾選平臺還看不到剛那張發票數據,請問我接下來該怎么操作?
你好,你現在讓銷售方給你申請紅字信息表就是了。
你單位不需要申請了,你也不需要認證。
紅字信息表是銷售方開是嗎?然后再開一張正確發票給我們是嗎?我們現在不需要操作任何了是嗎老師?
是的是的,是這么做的。