同學(xué)你好 這個不能撤回,已經(jīng)開了紅字發(fā)票了
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,我們收到供應(yīng)商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
老師,請教下,紅字信息表有沒有期限?2016年供應(yīng)商開的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們給他們開了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒紅沖,這個紅字信息表還有用嗎?他們說他們撤銷了紅字信息表,但是這個他們能撤回嗎?
請問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
我們購買方收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)因金額有誤對方需要重開,我們已經(jīng)開了紅字信息表審核通過了,那這張紅字信息表我們需要蓋發(fā)票專用郵寄給對方嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
老師好,那這個可以去稅務(wù)局撤銷或者更改嗎
不可以‘,重新開藍(lán)字發(fā)票就可以了’
老師好,我們是購買方呀,能開藍(lán)字發(fā)票嗎?而且這張票還是認(rèn)證不抵扣的,但是我們作廢時選擇已抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局就說我們這個稅金沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
銷售方給你開的哦
那你這個進(jìn)項直接轉(zhuǎn)出就行了
我們家的業(yè)務(wù)是免稅的,所以所有的專票都是認(rèn)證不抵扣的,沒有進(jìn)項,能直接做這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
銷售方給我們開了藍(lán)字發(fā)票之后,我們能做認(rèn)證抵扣嗎?然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就相當(dāng)于抵了這部分金額
同學(xué)你好 你們收到的藍(lán)字發(fā)票可以抵扣