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請問各位老師,會計分錄這樣做對不對啊 2023年1月1日,在建工程發生建筑成本 借:在建工程:1000萬 【已開票不含稅金額】 借: 進項稅額 90萬 應付賬款–某建筑公司1090萬 【按開票金額入賬】 2024年1月1日,在建工程達到預定可使用狀態,暫估轉入固定資產,按暫估金額入賬 借:固定資產–房屋建筑物 2000萬 貸:在建工程1000萬 貸:應付賬款–暫估入賬1000萬【不含稅】 2024年3月1日,收到發票109萬 借:應付賬款–暫估入賬 100 借:進項稅額 9萬 貸:應付賬款 109萬

2024-03-30 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-30 10:33

您好,對對,您的思路好清晰

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快賬用戶1014 追問 2024-03-30 10:36

那2024年3月1號之后收到的發票,就不計入在建工程歸集了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-30 10:37

您好,是的,我們都完工記入固定資產了

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您好,對對,您的思路好清晰
2024-03-30
你好老師,
2022-06-27
借:專項應付款—項目 貸:其他收益/營業外收入 借:固定資產/在建工程22500 貸:應付賬款-供應商22500
2022-12-01
你好,同學 你之前暫估已經計入了固定資產 發票收到和暫估沒有金額差異,那么直接作為附件 借,應付賬款,暫估 貸,銀行存款
2023-01-02
你好,同學 你之前暫估已經計入了固定資產 發票收到和暫估沒有金額差異,那么直接作為附件 借,應付賬款,暫估72 貸,銀行存款72
2023-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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