你好,同學 你之前暫估已經計入了固定資產 發票收到和暫估沒有金額差異,那么直接作為附件 借,應付賬款,暫估 貸,銀行存款
21年5月據合同及審計報廣告牌項目預估入在建工程,借,在建工程\\廣告牌121萬,貸,應付賬款\\暫估廣告牌結算款,現2022.12月,發票開來先申請3年質保金72萬,如何做賬?
21年5月據合同及審計報廣告牌項目預估入在建工程,借,在建工程\\\\廣告牌121萬(5年質保金),貸,應付賬款\\\\暫估廣告牌結算款121萬,現2022.12月,發票開來先申請3年質保金72萬,如何做賬?
21年5月據合同及審計報廣告牌項目預估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\廣告牌121萬(5年質保金),貸,應付賬款\\\\\\\\暫估廣告牌結算款121萬,同時轉固定資產了。現2022.12月,發票開來先申請3年質保金72萬,如何做賬?
21年5月據合同及審計報廣告牌項目預估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\\\\\\\\\廣告牌121萬(5年質保金),貸,應付賬款\\\\\\\\\\\\\\\\暫估廣告牌結算款121萬,同時轉固定資產了。現2022.12月,發票開來先申請3年質保金72萬,如何做賬?
21年5月據合同及審計報廣告牌項目預估入在建工程,借,在建工程\\廣告牌121萬(5年質保金),貸,應付賬款\\暫估廣告牌結算款121萬,同時轉固定資產了。現2022.12月,發票開來先申請3年質保金72萬,如何做賬?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝