那么你們當時是要做 借:原材料 帶:應付賬款
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業,我問是不是沒有收入的情況下不能結轉成本。老師說是的,但我前幾個月結轉了怎么辦,可以做分錄把它調回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結轉到主營業務成本里面去了,主營業務成本結轉本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
裝飾工程公司的內賬 開發票時 借 應收賬款 貸主營業務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結轉為營業成本?后面我就直接把原材料結轉為營業成本。沒有轉為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉營業成本?老師!還是可以直接做營業成本?
老師我們是有建筑資質的小規模納稅人,承接了一個學校改建的一個工程,工期3個月,材料都是先拿貨的,現已完成,在審計結賬中,現在我們付了一部分材料款,處于公司規模不大,其他業務比較簡單,這個材料會計分錄能不能我直接借:主營業務成本-合同成本 貸:銀行存款能這樣做嗎?
老師,工程的賬,因為之前工程施工-合同成本-直接材料月底結轉到主營業務成本了,然后后來發生退票,所以做的是沖銷之前的成本分錄,所以導致這個科目現在是貸方余額了,月末怎么結轉成本呢,您看下圖
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發票,入賬并且抵扣認證了,現在對方說不合適,那我這邊應該怎么做紅沖呢
ETC的預付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機器設備,開幾個點的稅
老師這個經營范圍的公司,能收到的進項票(成本票,)一般為哪些合規?
北京租賃自然人的房產做辦公室 承租方承擔稅點 去稅務代開發票發票稅點是多少 正常稅務大廳代開和代征點稅率一樣嘛 稅點高低和房產年限有關系嘛 和幾級土地有關系嘛
請問出口退稅率為0的產品是否需要視同內銷征稅,如何繳稅?和當月的增值稅一起申報嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財務費用,貸什么科目長期應付款可以嗎
應收的經營租賃的房租計入哪個科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經銀行轉賬付了,未收到對方發票怎么入賬
老師,收到發票以后該怎么做,已經結轉了成本,有進項稅該怎么辦
那你們再確認增值稅部分的金額的 因為你結轉到成本,不可能是說把增值稅也結轉進去的
因為發票沒來,按價稅合計記得原材料,再把它結轉到主營業務成本了,這里面就是含稅了
那你們要進行修改啊
嗯,那怎么修改,能不能增加一個科目,專門核算沒有開票這部分的稅?
借:增值稅 帶:原材料