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老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元

2025-05-07 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 08:48

你好,你3月份拿到9850的發票的時候,怎么做的分錄

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快賬用戶8677 追問 2025-05-07 08:56

借:庫存商品 ? ? ? ?應交稅費-待認證轉進項

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齊紅老師 解答 2025-05-07 08:57

你好,你現在借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。

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快賬用戶8677 追問 2025-05-07 08:59

金額是填銷項的金額還是勾選的金額,9850元支抵扣2800,還有留抵

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:01

你好,這個留底的直接留底就行了,不用單獨做憑證。

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快賬用戶8677 追問 2025-05-07 09:03

金額直接寫9850元嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:04

你好,是的。稅額是多少就填寫多少

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快賬用戶8677 追問 2025-05-07 09:20

老師,收到的進項發票是油票價稅合計280元,入賬的時候可以直接做借:管理費用280元 貸:其他應付款280元 嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:21

你好,你這個不打算抵扣進項,是不是?

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快賬用戶8677 追問 2025-05-07 09:21

是開進來的普票

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:22

你好,那就這樣做沒問題。

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你好,銷項稅額進項稅額都沒有在12月份做結轉嗎
2022-02-12
您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
不抵扣不認證的話,入賬時只記錄不含稅金額到庫存商品,會計分錄為:借庫存商品 8849.56,貸銀行存款 10000,同時在貸方記錄“應交稅費-待抵扣進項稅額”1150.44。 下個月認證后,沖回并確認進項稅,會計分錄為:借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1150.44,貸應交稅費-待抵扣進項稅額1150.44。
2024-10-16
對的,是的,是這么做的。
2022-10-15
去查下,看啥情況,是不是認證清單下拉,和你這個對應明細查下看為啥不一樣
2020-11-03
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