你好,你3月份拿到9850的發票的時候,怎么做的分錄
上個月收到進項發票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發現實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調整分錄應該怎么做呢?
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發票我認證 了5864315.16元,進項發票來的時候我做的是借待認證發票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發現這科目上都有余額
老師好,我2月有一張發票供應商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進項稅額11614.14元,實際應留抵83.19元,但由于進項轉額轉出150.53元,報表的本期應交為67.34元,請問,分錄應該怎么做才平呢
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發票做分錄,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時是借:應交稅費--待認證進項稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現在五月份,我要進入稅局平臺去認證這些票,我這個月是不是統一登記為一筆金額,借應交稅費--應交增值稅-進項稅額1220元,貸應交稅費-待認證進項稅額1220元。
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。
借:庫存商品 ? ? ? ?應交稅費-待認證轉進項
你好,你現在借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
金額是填銷項的金額還是勾選的金額,9850元支抵扣2800,還有留抵
你好,這個留底的直接留底就行了,不用單獨做憑證。
金額直接寫9850元嗎
你好,是的。稅額是多少就填寫多少
老師,收到的進項發票是油票價稅合計280元,入賬的時候可以直接做借:管理費用280元 貸:其他應付款280元 嗎
你好,你這個不打算抵扣進項,是不是?
是開進來的普票
你好,那就這樣做沒問題。