借 庫存商品? ?-XX元? 貸 應付賬款 -XX元 ? ????進項轉出150.53元
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
老師好,我2月有一張發票供應商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進項稅額11614.14元,實際應留抵83.19元,但由于進項轉額轉出150.53元,報表的本期應交為67.34元,請問,分錄應該怎么做才平呢
2月材料采購 借:材料采購 435245.82 應交稅費-待抵扣進項稅額 56581.94 貸:應付賬款 491827.76 月底結轉成庫存商品及成本 3月實際收到發票不含稅金額為394626.35 稅額51301.42合計445927.77,與2月暫做有差異,對于這一個項目,3月完整的分錄應該怎么做及調整?
2月材料采購 借:材料采購 435245.82 應交稅費-待抵扣進項稅額 56581.94 貸:應付賬款 491827.76 月底結轉成庫存商品及成本 3月實際收到發票不含稅金額為394626.35 稅額51301.42合計445927.77,與2月暫做有差異,對于這一個項目,3月完整的分錄應該怎么做及調整?
上月有公司通行費報銷業務,分錄為借管理費用 8197.05元 應交稅費_進項稅額245.91元 貸銀存 8442.96元。 但是在本月檢查認證勾選時發現有14張進項發票開票有問題后且認證抵扣咯,讓經辦人去重新紅沖錯誤的14張發票時也將上月其他正確發票紅沖重新開具了藍字發票。我在本月將上月的憑證重新沖銷后應該怎樣重做呢? 是 借管理費用 8197.05元 應交稅費進項稅額226.8元 應交稅費進項稅額轉出 19.11元 貸銀存8442.96元 這樣做嗎?
老師養老金一直掛在其他應收款怎么沖了它166.5,好多年了
老師 上個月的發票開錯啦 這個月能紅沖嗎?
請教一下,一張報關單里有跨大類商品,應該怎樣進行申報出口退稅?我申報的時候,已經在業務類型里選視同自產了。如果這塊商品不想申報出口退稅,應該怎么操作?
老師你好,我銷售貨物出去,是銀行收的款,有手續費,那我分錄這樣寫對嗎?
老師,水光針,開發票可以開什么大類
老師 我們公司給國外公司投資了100萬 截止到4.25國外產生的利潤是170 沒轉給國內 但是截止到4.15的資產(平臺資產+存貨資產+固定資產)是190萬 這說明一個什么問題
4道小題哪位老師幫忙做一下
個人股份轉讓給公司集體股 受讓方和被投資企業都是一個稅號 企業之前是農工商公司改制 請問老師能實現嗎
借款本金30萬元,期限自2023年7月5日至2023年12月13日按照年利率14.8%,利息多少
老師,計算資產減值可收回金額時,計算未來現金流量現值時,需要考慮內部轉移價格嗎?