能直接借:主營業務成本-合同成本 貸:銀行存款
小規模納稅人, 做工程材料買賣,一般直接買進材料又直接賣出,賺差價,這個我都直接借主營業務成本,貸銀行存款了。現在問題是臨時工工資如何做賬,是否可以直接入主營業務成本不經過應付職工薪酬?還有我們買進的材料有些沒有發票的這些要怎么做?
我們現在是建筑企業小規模,購入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但發票未開,想問下1、我會計分錄為借:預付賬款 貸銀行存款;借:工程施工-合同成本-xx項目-材料費 貸:應付賬款-暫估,這個會計分錄對么?2、后期我變更為一般納稅人之后,再給我開發票的話,我能抵扣嗎?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規模納稅人,沒有資質,現在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質,因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規模納稅人只能去稅務代開,后期工程款就以付材料費的方式轉給我們公司,這樣風險大嗎?老師會不會涉及到虛開
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師我們是有建筑資質的小規模納稅人,承接了一個學校改建的一個工程,工期3個月,材料都是先拿貨的,現已完成,在審計結賬中,現在我們付了一部分材料款,處于公司規模不大,其他業務比較簡單,這個材料會計分錄能不能我直接借:主營業務成本-合同成本 貸:銀行存款能這樣做嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
好的謝謝
好的,祝你工作順利。請五星好評!
老師剛剛另外一個老師開始沒有回答,我又重新提問,現在他跟我說不可以這么做,要做工程施工,我不知道怎么做了
業務簡單,而且是小規模,可以這樣做的
好的謝謝老師
好的,祝你工作順利。