你好,是的,可以按這個原路返回做分錄
老師您好,前幾天在會計學(xué)堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時,做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師你好,我們公司是做非標(biāo)自動化,有一個18年的項(xiàng)目,在2020年10月確認(rèn)收入,但是18、19年發(fā)生的該項(xiàng)目材料等成本已經(jīng)在18、19年,被之前會計結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致2020年10月確認(rèn)收入時,無成本,幾乎成本很少,以致公司現(xiàn)在利潤很大,老師想問一下,像這種情況,我是按目前僅有的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,還是將18、19年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本進(jìn)行調(diào)整至2020年10月里
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計計提了26萬的人工成本。會計分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請問該怎么處理呢?
老師,你好,我們公司被稽查,現(xiàn)在需要反饋發(fā)票自查情況,我們經(jīng)過自查后發(fā)現(xiàn)有幾家個體開的成本發(fā)票沒有過賬,這種會被剔除補(bǔ)稅嗎?
請問在哪里可以看到一家公司是否有商業(yè)匯票的背書轉(zhuǎn)讓行為?財務(wù)賬冊?銀行流水?還是什么其它的。謝謝老師
郭老師接,我們要買財產(chǎn)險,固定資產(chǎn)這些,比如機(jī)器設(shè)備要報保多少
老師,之前會計2024年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅0.08,現(xiàn)在賬上掛著0.08,應(yīng)該怎么做平
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財務(wù)報表戰(zhàn)略分析 以2020年度財務(wù)報表為基礎(chǔ),回答下列問題: 1, 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2,母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
收購公司,還用他原來的賬號當(dāng)基本戶還是我們另開基本戶?
老師這個界面是啥意思
老師,我們臨時請的專家,差旅費(fèi)機(jī)票開的是專票行程單,在專票勾選抵扣系統(tǒng)里有這張機(jī)票,我們不能抵扣這張機(jī)票,那我是忽略這張機(jī)票不用勾選抵扣,還是勾選抵扣后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)呢?
老師,個稅工資薪金季末人數(shù)必須和個稅系統(tǒng)里人數(shù)一致嗎
去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記的來回打車費(fèi)和復(fù)印資料的費(fèi)用應(yīng)該計入哪個科目
好的老師!有三種這樣的情況:1、我當(dāng)月可能全是成本沒有收入,這樣就先不結(jié)轉(zhuǎn)是吧?2、本月可能開票金額大于成本的幾倍不夠成本怎么辦?3、也有可能本月的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本。
收入和費(fèi)用配比原則,確認(rèn)收入的同時去結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了,不確認(rèn)收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本。至于你收入比成本多很多,你可以選擇少開點(diǎn)票。
上個問題 的老師教我成本結(jié)轉(zhuǎn)收入的80%,這樣可以么?
你實(shí)際上是多少成本就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本就行了。
有時收到成本發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入金額,因?yàn)榧追揭话悴粫春贤o建筑方支付工程款的。所以會造成成本大于收入的情況
同學(xué),收到發(fā)票,并不是直接記到主營業(yè)務(wù)成本的。進(jìn)入工程施工之后,你最終要轉(zhuǎn)多少錢到主營業(yè)務(wù)成本是要根據(jù)具體情況去看的。
好的,明白了老師!
嗯嗯,明白了就行了