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Q

請問出口退稅率為0的產品是否需要視同內銷征稅,如何繳稅?和當月的增值稅一起申報嗎?

2025-05-07 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 08:45

你好,一般情況下,就是免稅但是不退稅。

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快賬用戶4833 追問 2025-05-07 08:45

那要視同內銷征稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-07 08:45

你好,一般是免稅了。

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快賬用戶4833 追問 2025-05-07 08:46

但是為什么稅局讓我們視同內銷征稅?

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齊紅老師 解答 2025-05-07 08:50

你好,你如果出口的單據不齊的話,是有的地方會這樣子要求。 而且是不是免稅的話要看具體的貨物?

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你好,一般情況下,就是免稅但是不退稅。
2025-05-07
你好,這個費用與出口收入無關的話是不能夠抵扣的。
2024-11-27
0退稅產品必須在出口當月開具出口發票(轉內銷):這項規定意味著,如果您的企業有0退稅產品出口,那么在產品出口的當月,必須開具出口發票,并且要將這部分產品在國內市場上進行銷售(轉內銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發票。 0退稅申報必須在當月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內,將上一個月的銷售收入進行申報。電子稅務局已經升級了預警系統,如果逾期申報或者漏報,可能會觸發預警系統,導致罰款或其他法律后果。 0退稅產品視同內銷,需要確保有充足的進項抵扣:即使您的產品是出口的,但是如果該產品屬于0退稅產品,那么在稅收上,它將被視為在內地進行銷售。因此,您需要確保在出口的當月或之前,有足夠的進項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進項抵扣,可能需要按相應的稅率進行納稅。
2023-11-09
這個不一定,你去看下退稅識別碼,如果是一的話就是轉內銷二的話是免稅
2024-09-05
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發票進行單獨存放,以備后續查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
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