你好,一般情況下,就是免稅但是不退稅。
去年12月出口一批貨物,是出口視同內銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發票,這個月需要確認收入嗎?增值稅如何申報?如果確認收入是不是就要交增值稅了?
老師,出口貨物的企業是需要報國內的增值稅申報和出口退稅申報嗎?那增值稅申報的當月銷售額是按當月生成的報關單來申報嗎? 當月的出口退稅申報是按實際收匯金額來退稅嗎?
老師,一般納稅人,純外貿企業出口的一種商品,退稅率是0,需要視同內銷,其對應的進項稅額如何處理?可以抵扣嗎?
關于國稅系統升級后“0”退稅產品出口的重要通知!重要通知!重要通知! 1)0退稅產品必須在出口當月要開具出口發票(轉內銷),不能延后; 2)0退稅申報必須在當月申報銷售收入,電子稅務局已升級預警; 3)0退稅產品視同內銷,請確保在出口當月或之前有充足的進項抵扣,否則需要納稅!請問這些是什么意思?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內銷,是銷項開13個點發票嗎?進項做抵扣勾選,像內銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那要視同內銷征稅嗎?
你好,一般是免稅了。
但是為什么稅局讓我們視同內銷征稅?
你好,你如果出口的單據不齊的話,是有的地方會這樣子要求。 而且是不是免稅的話要看具體的貨物?