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出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅

2023-12-11 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-11 10:48

對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖摹D梢詫⑦M(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時,對于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。

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快賬用戶4962 追問 2023-12-11 10:53

第二種情況,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,不做任何抵扣勾選處理嗎? 分錄怎么寫? 假如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅是13000元,稅率13%

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齊紅老師 解答 2023-12-11 10:58

這個計(jì)入待認(rèn)證抵扣就可以

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快賬用戶4962 追問 2023-12-11 11:00

一直是待認(rèn)證抵扣嗎? 借庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸應(yīng)付賬款13000嗎? 下個月或者之后這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用做任何處理嗎?

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快賬用戶4962 追問 2023-12-11 11:01

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:05

勾選之后借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證抵扣 這樣

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快賬用戶4962 追問 2023-12-11 11:11

做抵扣勾選。 然后 借庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸應(yīng)付賬款10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300嗎? 應(yīng)付賬款應(yīng)該是13000吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:15

收到發(fā)票的時候 借庫存商品10000 借待認(rèn)證抵扣1300 貸應(yīng)付賬款11300 勾選的時候 借進(jìn)項(xiàng)1300 貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1300

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快賬用戶4962 追問 2023-12-11 12:48

先抵扣勾選,再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 申報(bào)增值稅的時候,進(jìn)項(xiàng)怎么填?進(jìn)項(xiàng)沒有免稅那一欄。是填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:53

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶4962 追問 2023-12-11 12:55

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-11 13:03

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候轉(zhuǎn)出到庫存商品 滿意請給五星好評,謝謝

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2023-12-11
你好,可以的,可以抵扣的。
2023-09-12
你好,0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-12-20
你好,這個費(fèi)用與出口收入無關(guān)的話是不能夠抵扣的。
2024-11-27
同學(xué)你好 你的進(jìn)項(xiàng)是專票就可以抵扣
2020-10-12
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