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@答疑老師,我公司一單出口貨物是0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票如何處理,是做抵扣嗎?對應(yīng)外銷發(fā)票是怎么開,是開0稅點還是13點

2021-12-20 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 12:34

你好,0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7401 追問 2021-12-20 12:39

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出金額歸入主營業(yè)務(wù)成本嗎?銷項開0點還是13點發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-20 13:24

進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額歸入主營業(yè)務(wù)成本,銷項還是開0稅率

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你好,0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-12-20
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項做抵扣勾選:進(jìn)項發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報時進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進(jìn)項稅額分別填入增值稅申報表中,進(jìn)行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項處理:進(jìn)項發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行單獨存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲嫛? 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進(jìn)項稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報。
2023-12-11
您好!出口發(fā)票可以手寫或者機(jī)打,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求來做,進(jìn)項發(fā)票做退稅勾選。
2021-09-17
不能抵扣的進(jìn)項4%做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本
2025-04-29
兩種方式都有其合理性。 開具 13% 普票(以 FOB 價為含稅價)是視同內(nèi)銷處理,要計算銷項稅額,進(jìn)項可正常抵扣。 開具 0 稅率普票并做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是按出口免稅但不退稅處理,沒有銷項稅額,但要轉(zhuǎn)出進(jìn)項。 哪種正確要看企業(yè)實際情況和稅務(wù)政策。稅額方面第一種有銷項可抵進(jìn)項,第二種無銷項但要轉(zhuǎn)出進(jìn)項,企業(yè)要綜合考慮進(jìn)項稅額和 FOB 價等因素選擇更有利的方式,且要合規(guī)操作。
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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