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您好,公司是外貿出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發票嗎?對應進項發票已抵扣內銷增值稅請問這個要怎么處理。出口的這筆要開具出口發票可以按免稅開開具嗎?

2022-11-13 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-13 23:49

您好,學員。這個要根據你的情況,分為以下處理 對于出口報關的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內銷計提銷項稅額,當然就不需要進行出口退稅申報了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進行出口退稅申報,但需要作免稅申報。該免稅申報僅需在增值稅納稅申報的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報系統。如果還貨物進項稅抵扣了,其相應進項稅額應作轉出計入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報;如果再逾期,即超過上述退免稅申報期限的,則視同內銷計提增值稅銷項稅額。

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齊紅老師 解答 2022-11-13 23:50

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您好,學員。這個要根據你的情況,分為以下處理 對于出口報關的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內銷計提銷項稅額,當然就不需要進行出口退稅申報了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進行出口退稅申報,但需要作免稅申報。該免稅申報僅需在增值稅納稅申報的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報系統。如果還貨物進項稅抵扣了,其相應進項稅額應作轉出計入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報;如果再逾期,即超過上述退免稅申報期限的,則視同內銷計提增值稅銷項稅額。
2022-11-13
您好,參考財稅〔2012〕39號,不可以直接抵扣的,出口對應的進項發票必須單獨用于退稅,不得抵扣國內銷項稅。出口與內銷的進項需分開申報,避免混抵。若混抵,那么要補稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿企業適用“免退稅”,進項僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
您好,這個是可以的,可以
2022-07-14
對的是的,最快是下一個月。
2024-08-26
你好,開普通發票零稅率 是 商貿還是生產
2024-07-29
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