您好,學員。這個要根據你的情況,分為以下處理 對于出口報關的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內銷計提銷項稅額,當然就不需要進行出口退稅申報了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進行出口退稅申報,但需要作免稅申報。該免稅申報僅需在增值稅納稅申報的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報系統。如果還貨物進項稅抵扣了,其相應進項稅額應作轉出計入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報;如果再逾期,即超過上述退免稅申報期限的,則視同內銷計提增值稅銷項稅額。
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿易企業,2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率兩張外銷發票,無內銷,12月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認證出口發票,增值稅怎么填報!?非常感謝老師!
請問四月份取得的進項發票,5月份開具的出口免稅發票,在五月份增值稅申報表申報了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
老師你好,公司做外貿出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發票,其進項發票和報關單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現在申報增值稅按國內銷售申報?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
您好,公司是外貿出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發票嗎?對應進項發票已抵扣內銷增值稅請問這個要怎么處理。出口的這筆要開具出口發票可以按免稅開開具嗎?
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業務收入嗎?
請問充電器,電腦內存卡這些進項票可以抵扣銷項稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費,如何交費?
你好老師,內賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個政策是什么意思,什么樣的適合。我應該選擇退稅嗎?我們是勞務派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個政策可以給解讀一下嗎
老師生產制造企業成本核算,您簡單說下唄,我之前一直是商貿行業想轉崗制造行業但沒經驗,還有就是制造行業申報與商貿行業申報有區別嗎?
杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設置為累計減除費用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計減除6萬嗎?還是會怎么樣的?
老師,同行借我們的耗材,我們成本價出的,這個該怎么記賬呢
如果老師詳細的答復讓你滿意,記得給老師5星好評或適當的金幣獎勵,謝謝!