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外貿行業,申報退稅跳一點禁止出口或者不退稅商品,必須視同內銷開13個點的發票,那開13個點的普票對應的進項專票可以抵扣嗎

2020-10-12 16:19
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2020-10-12 16:41

同學你好 你的進項是專票就可以抵扣

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同學你好 你的進項是專票就可以抵扣
2020-10-12
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發票進行單獨存放,以備后續查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
1,是的 2,出口0稅率,也就是沒有銷項,退的是進項 不存在你說的還要支付13點的問題
2022-08-05
1.沒有時間限制,可現申請免稅;2.是的,可以的。
2021-12-07
是的,不可以的。就比方說你銷售是100萬,那你的退稅率是多少呢?
2022-08-09
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