0退稅產品必須在出口當月開具出口發票(轉內銷):這項規定意味著,如果您的企業有0退稅產品出口,那么在產品出口的當月,必須開具出口發票,并且要將這部分產品在國內市場上進行銷售(轉內銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發票。 0退稅申報必須在當月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內,將上一個月的銷售收入進行申報。電子稅務局已經升級了預警系統,如果逾期申報或者漏報,可能會觸發預警系統,導致罰款或其他法律后果。 0退稅產品視同內銷,需要確保有充足的進項抵扣:即使您的產品是出口的,但是如果該產品屬于0退稅產品,那么在稅收上,它將被視為在內地進行銷售。因此,您需要確保在出口的當月或之前,有足夠的進項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進項抵扣,可能需要按相應的稅率進行納稅。
13.宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發生下列經濟業務,均按稅法規定取得和開具相關票據,請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規定,并計算出當期應納增值稅額。(5)當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商場在對外銷售時發現,有3臺商品存在嚴重的質量問題,商場當即要求退貨,并在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,該電冰箱廠當天將電冰箱收回,并向商場開具了紅字專用發票后退回貨款。(6)向戊商場賒銷A型電冰箱80臺,合同約定3個月內付清全款,協議當日提貨,向商場開具了增值稅專用發票。假設本月共發生可抵扣進項稅額300000元(含從丙單位換入原材料應抵扣的進項稅額)。另外,上述增值稅專用發票均已通過勾選確認。
某市區一家講出口公司為增值稅一船納稅人,2023年4月發生以下務1.從國外進口高檔化妝品一批,該批貨物在國外的買價200萬人民品,運抵我國海關卸貨前發生的運輸費為30萬元人民幣,保險費無法確定。該批貨物已報關,取得海關開具的增值稅專用繳款書。2將2017年購置的一處位于市區的房產出租,取得收入(含增值稅)1090萬元。3.在公司所在地購置房產一處,會計上按固定資產核算,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150萬元。4.從境內某公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)169.5萬元人民幣,取得增值稅專用發票。5.當月將業務1購進的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬元,2%作為本公司職T的福利發放。(出口退稅13%,不動產租賃9%,進口高檔護膚品的關稅稅率10%,消費稅稅率15%,期初留抵稅額為0,相關票據均以比對認證)。要求計算:1業務1應納稅的進口關稅、增值稅、消費稅。2.業務2應繳納增值稅。3.業務3當月介許抵免的進項稅。4.務4允許抵免的進項稅。5.業務5的增值稅銷項稅額。6.當月允許抵扣的進項稅。7.當月應繳納的增值稅。8.當月應繳納的城市維
關于國稅系統升級后“0”退稅產品出口的重要通知!重要通知!重要通知! 1)0退稅產品必須在出口當月要開具出口發票(轉內銷),不能延后; 2)0退稅申報必須在當月申報銷售收入,電子稅務局已升級預警; 3)0退稅產品視同內銷,請確保在出口當月或之前有充足的進項抵扣,否則需要納稅!請問這些是什么意思?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?