購買方確認單:我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單錄入 銷售方確認:我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單處理
我們收到一張發票已經認證并且已經抵扣了,現在金額上有出入,現在怎么處理呀? 這個是我們購買方紅沖好點還是由銷售方紅沖好點
老師您好,供應商去年給我們開了一張發票,我們也已經入賬并且認證抵扣了,今年供應商把發票紅沖了,請問我們要怎么做賬務處理?
老師,請問一下,我有一張進項發票,我勾選認證了,現在對方數說開錯了,我現在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
老師,您好!我們公司開票系統收到對方公司開具的一張紅沖發票,這個發票是對方企業2021年開具的,我們公司已經認證抵扣了,然后對方企業開過過來的紅沖發票已抵扣0.00元,這個是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認嗎?
老師,您好,請教一下上個月收到的一張專票已經入賬并且已抵扣,現在發現開票有誤對方紅沖了,重新開,請問紅沖的賬我這邊應該怎么做?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
請使用微信掃一掃登錄