你好,你到時候看下25欄包含這個2萬嗎?如果包含在里面的話,你就填寫30藍。
老師 我們2月份在外地預繳稅款了 那現在報稅的話需要在哪個表格里面填寫已經預繳過的稅款呢?
想問一下老師,至從4月份起,那個小規模納稅人的普票就直接開免稅的發票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應收帳款5萬,貸:主勞業務收入5萬元,因為對方只付5萬元,不付稅款了
我5月份的稅款為2萬已經繳納了,然后7的時候我報6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現在8月份了這2萬我應該填寫在那里?
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現在在報8月份的增值稅,這里應該填7月份申報完增值稅后應交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報表的第30欄一般項目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項目的30欄里面,這種怎么辦?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
我6月份交了1萬的稅,那么這個月我30欄應該填寫3萬嗎?
你好,你現在看下25欄金額是多少可以嗎
25藍等于30藍,你只能只要保證這個月是正確的就行,之前的就不要管了,這個影響不大的,也不影響你交稅。
因為我們有延緩繳納50%的政策,我也看不出來
你看下你這個月25欄金額是多少。