增值稅的在附表四,本期發生額里面需要抵扣的填寫實際抵扣金額還有主表28欄。
我們是一般納稅人,1月份預繳了兩次增值稅,稅款所屬期是1月份的,一筆是異地經營預繳的稅款,還有一筆是預繳了公司所在地的稅款,我如何填寫申報表呢
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經交過稅款,我現在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師 我們2月份在外地預繳稅款了 那現在報稅的話需要在哪個表格里面填寫已經預繳過的稅款呢?
我5月份的稅款為2萬已經繳納了,然后7的時候我報6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現在8月份了這2萬我應該填寫在那里?
老師,請問一下,2月份外地預繳增值稅征收率搞錯了,3月份退了稅款重新繳納的,可是在填報增值稅申報表時表4外地預繳那張表上仍然有退的那筆稅款,我需要修改嗎?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師小企業會計準則跟企業會計準則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執行董事、經理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務企業,他們開勞務,之前是一般納稅人9個點,現在如果都是勞務,人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發放當月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當月的工資。現在單位想5月的工資6月發放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
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老師,種草項目,免稅,政策是哪個
嗯,只需要把增值稅的金額填寫進去就可以了吧?附加稅的要不要跟增值稅的一起填寫呢?老師
附加稅的不用填寫,只填寫增值稅的就可以。你的增值稅抵扣了你的附加稅,跟著抵扣附加稅的,不用單獨填寫了。
好的,老師,那個稅還需要在這個表上填寫嗎?外地也預交個稅了,我們個稅是核定征收,所以直接在當地稅局交的,我們自己就不用回來再交了
你好,個稅的你看下它能自動取數的嗎。
核定征稅的,一般做到工程施工成本里面就可以的。
哦哦,個稅也會在申報表中體現的嗎?
你好,核定征稅的不一定因為你們繳納生產經營所得,你看一下完稅證明的稅目。