是的,你的理解是對的? ? ? ?,而且這個數據是自動出來的
老師,我在9月份填寫所屬期為8月份的增值稅一般納稅人申報表時,因為8月份沒有發(fā)生銷售,也沒有抵扣進項,你看我下面這個照片里的對嗎?稅款繳納那里是7月份的繳納稅款金額,這個就是這樣的
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現在在報8月份的增值稅,這里應該填7月份申報完增值稅后應交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣可取嗎,有風險嗎?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
主要中哪一欄是填寫,1月至7月一共繳納的增值稅,稅款的,有這一欄嗎?
這個要看每個月的申報表的
老師,比方說1月繳納10元增值稅,2月繳納10元,3月繳納10元,4月繳納10元,5月繳納10元,6月繳納10元,7月繳納10元,那在填8月份報表時,那一欄是需要填列70元的
可以看增值稅申報表的本年累計數那一列的30欄
老師,30欄的本年累計是70元,那30欄的本月數填10元還是70元
那30欄的本月數是填10元
老師,25欄和27欄和30欄的本月數,都是填,10元,是嗎
是的,你的理解是對的?????? ???????