您好,借應收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費應交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交附加稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
老師,公司在2022年3月查賬要補開2020年未開票收入20萬,也在2022年3月補交了相應的增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅,請問發(fā)生的這些業(yè)務會計分錄要怎么做?
老師好,我問一下,我2022年3月稅務局查到我的進囗汽車,增值稅和附加稅,所得稅都補上了,5月份才開發(fā)票,現(xiàn)在要做負數(shù),增值稅表一怎么填
老師我們在2022年12月開了一張培訓發(fā)票,但是是預收款,2023年3月才發(fā)生培訓義務,請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預收款,一點義務都沒有發(fā)生也要在2022年確認收入嗎?
我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬,然后補交了增值稅及附加稅,請問一下補申報的收入怎么做會計分錄,補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄
今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準則 ,現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數(shù) 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產(chǎn)公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業(yè)所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現(xiàn)在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設不欠任何債務,賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?
老師,這些分錄要在哪個會計年度做?
您好,在22年度做賬的
收入不用在當年(2020)確認嗎?
您好,不需要,通過以前年度損益調(diào)整處理了
但是2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表已經(jīng)更正了,我把未開票收入金額直接加在銷售收入里面了,這種情況分錄要怎么做呢?
您好,沒問題,正常是不調(diào)整以前賬的,
您好,分錄就是給您回復的