對的 個體戶的話是這樣
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產的合計數(shù)嗎? 因為廠房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發(fā)票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發(fā)票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,我們是代理記賬的,收的費用都是按年一交,需要服務12個月,那如果每個客戶交的錢都是按次全部開出來了那一個月開超出了15萬就得交增值稅,那比如收的2400一年,總不能按月每月200的這樣開吧這得開多少票又麻煩,針對這個要怎么解決呀?
我有個問題想咨詢下,就是我9月把一個企業(yè)一整年的服務費開掉了(開了240萬),如果一次性算收入的話,所得稅要交很多。所以這個能分期提收入,往后每期20萬,但是9月的增值稅報表還是申報240萬。這樣可以么?
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調增對吧,調增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據虧損30萬,假設房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
如果公司發(fā)工資45萬,但是因為某種原因都不想繳納個稅,那么每個人工資差不多12000-15000(社保不交),都是中國人,個稅每個人按20%至少2400每個人,就算12個人,就是28800,那么如果我現(xiàn)在開個建筑勞務公司,開45萬勞務發(fā)票,增值稅超30萬全額繳納3%增值稅,也就是13106.8元增值稅,所得稅不超過100萬按照5%繳納,那么我們沒有成本額情況下45萬全額納稅22500元所得稅,稅收個稅增值稅所得稅就是28萬至少,那么如果這筆工資不入賬損失42萬成本但是也不用28萬稅費,到底哪個劃算
老師怎么查客戶開的電子發(fā)票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業(yè)務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
有核定征收嗎?如果沒有沒有成本? ?費用? ? 哪種方式可以不多交個稅
有的,這個看稅局核定哦
大額核定征收要做賬嗎
核定征收不需要做賬
核定征收稅率是多少
這個看稅局核定的哦