總公司收購分公司店鋪,就是增加了門店資產,應支付的款項,減掉需要收的款項,就是需要支付的購買固定資產、存貨的款項。
答應給對方分銷商的建店補貼一直沒給,最后分銷商不干了把店轉讓給總公司,其中分銷商欠總公司貨款,建店補貼用來抵部分貨款,之前賬上沒有做建店補貼的賬,分銷商從總公司欠貨款系統憑證是:借應收,貸主營業務收入。請問總公司怎么做平賬分錄
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢了 那會計分錄怎么寫?老師
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢了 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢 不讓總部代開發票了應該 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
運輸公司的成本都有什么
做企業所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務派遣人力資源行業公司,給甲方開具5%的差額發票還有6%的服務費,那我的其他應付款/還有銷售費用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應付款了,開6%外包的記到銷售費用下,自己人記到管理費用下
投資新創企業,取得的收益需要繳納什么稅種?
老師您好,我想問一下,我接了一家賬,2021-2024的資產負債表兩邊金額大部分都不相等,2023年之前年報都報了,現在2024年年報未報,我現在就調2024年的賬行不行,那之前的賬兩邊不平怎么辦,是小企業會計準則
長期股權投資,什么類型的企業分紅可以免稅?
老師,請問未交增值稅登哪?
老師您好,計提所得稅后發現上個季度交的所得稅稅金額高于本月計提的金額就不用交所得稅了,老師那本季度應交稅費應交所得稅的金額怎么處理
早上好,老師!就是公司的一個技術員這個月離職了,但是公司需要他的證書,還買著社保,需不需要申報個稅?
購入商品時: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款, 將外購商品用于應酬時 借:銷售費用-應酬費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。增值稅不抵扣,所得稅如何視同銷售報稅。
煙酒服裝鞋帽能入費用嗎?
借:資產類科目(包括購買存貨及固定資產、低值易耗品)貸:應收賬款貸:銀行存款